Las Decisiones que Hoy Definen tu Declaración Anual, tu PTU y tu Riesgo Fiscal en 2026. Febrero no es operativo, es estratégico.

Feb 27, 2026 .

Las Decisiones que Hoy Definen tu Declaración Anual, tu PTU y tu Riesgo Fiscal en 2026. Febrero no es operativo, es estratégico.

Muchos empresarios ven febrero como un mes “tranquilo”.

Ya pasó enero, los pagos provisionales están presentados y parece que hay tiempo antes de la declaración anual.

Pero aquí está la realidad:

Febrero no es un mes operativo. Es un mes estratégico.

Lo que decidas (o no decidas) en febrero impactará directamente en:

  • Tu Declaración Anual de ISR en marzo.
  • El monto de PTU que pagarás en mayo.
  • Tu nivel de riesgo fiscal frente al SAT en 2026.

Si no actúas ahora, en marzo solo estarás reaccionando.

  1. Febrero define tu utilidad fiscal real

En febrero todavía estás a tiempo de:

  • Revisar tu cierre contable definitivo.
  • Detectar deducciones mal soportadas.
  • Identificar ingresos acumulables omitidos.
  • Ajustar provisiones mal registradas.
  • Corregir CFDI con errores antes de que impacten la anual.

 

Recuerda que la Declaración Anual de Personas Morales se presenta en marzo. Si en febrero no haces revisión profunda, en marzo solo confirmarás errores y se volverá un problema porque cada error confirmado se convierte en riesgo fiscal.

 

  1. Febrero impacta directamente tu PTU 2025

La PTU se calcula sobre la utilidad fiscal determinada en tu declaración anual.

Eso significa que: Si tu utilidad está mal determinada, tu PTU estará mal calculada.

Si omites deducciones válidas, pagarás más PTU.

Si tienes errores fiscales, puedes enfrentar conflictos laborales en mayo.

 

Muchos empresarios solo piensan en la PTU cuando llega abril. Pero la PTU se construye hoy, con tu revisión fiscal de febrero.

Nunca debemos olvidar que un mal cálculo puede derivar en: reclamaciones laborales, inspecciones de la STPS, multas por cálculo incorrecto con doble impacto: fiscal y laboral.

 

  1. Febrero reduce (o aumenta) tu riesgo fiscal en 2026

El SAT no revisa solo tu declaración. Revisa coherencia, comportamiento y patrones; por ello, en febrero debes validar:

  • Coherencia entre CFDI emitidos y contabilidad.
  • Deducciones con proveedores activos (no EFOS).
  • Pagos provisionales vs utilidad real.
  • Diferencias entre IVA trasladado y acreditado.
  • Cruces con IMSS, REPSE e informativas.

Si detectas inconsistencias ahora, puedes corregir con complementarias antes de la anual.

Si no lo haces, el SAT puede:

  • Rechazar devoluciones.
  • Enviar cartas invitación.
  • Activar revisiones electrónicas.
  • Iniciar auditorías formales en 2026.
  • Febrero es tu último momento de prevención real.

 

  1. Decisiones estratégicas que debes tomar en febrero

Este es el checklist que no puedes ignorar:

✅ Revisión integral de ingresos acumulables.

✅ Validación de deducciones autorizadas conforme al Art. 27 LISR.

✅ Conciliación contable-fiscal.

✅ Proyección de ISR anual.

✅ Simulación del cálculo de PTU.

✅ Validación de CFDI nómina y provisiones laborales.

✅ Análisis de pérdidas fiscales pendientes.

✅ Evaluación de riesgo ante SAT.

 

Si no tienes estos papeles de trabajo en febrero, estás operando a ciegas.

 

La empresa que solo opera, factura y paga, reacciona. La empresa estratégica:

  • Analiza.
  • Proyecta.
  • Ajusta.
  • Corrige.
  • Decide con información.

Y eso se hace en febrero.

Marzo es cumplimiento.

Mayo es consecuencia.

2026 es fiscalización.

 

Conclusión

Febrero es el mes donde defines: Cuánto ISR pagarás. Cuánta PTU repartirás. Qué tan visible serás ante el SAT. Qué tan sólido estarás ante una auditoría futura.

No es un mes operativo.

Es un mes de estrategia fiscal.

Si quieres que tu empresa crezca con estabilidad y no con sobresaltos, el momento de revisar profundamente es ahora.  recibe nuestra asesoría, escríbenos aquí.

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